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小云兒
于2021-11-26 10:43 發布 ??1005次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-11-26 10:44
借應交稅費應交增值稅銷項貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項
小云兒 追問
2021-11-26 10:51
可以這樣做嗎?借:應交稅費-應交增值稅(銷項),貸:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
郭老師 解答
2021-11-26 10:53
你這個分錄是銷項大于進項的。
2021-11-26 19:43
那這樣做?借:應交稅費-應交增值稅(銷項),貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
2021-11-26 19:44
你好對的是這么做的
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本月有進項稅額沒有銷項稅額,分錄怎么做,下月有銷項稅額,但進項稅額比銷項稅額大,分錄怎么做?
答: 進項大于銷項時月底不做會計處理。
進項稅額287530.31,銷項稅額270692.92,進項稅額大于銷項稅額,怎么做會計分錄?
答: 您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進項稅額大于銷項稅額,是怎么做分錄?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
月末進項稅額比銷項稅額要大,做留抵下月再抵扣用,怎么做分錄
討論
當進項稅額認證的稅額大于銷項稅額時需要做分錄嗎?如果要做是怎么做
請問進項稅額大于銷項稅額時怎么做分錄
這個月賬剛剛接過來,發現以前那個會計把銷項稅額做成進項稅額,我這個剛接手,要怎么做分錄
老師,這個月只有銷項稅額,沒有進項稅額,之前賬上有留抵的進項稅額,怎么做分錄借轉下?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 704987 個
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小云兒 追問
2021-11-26 10:51
郭老師 解答
2021-11-26 10:53
小云兒 追問
2021-11-26 19:43
郭老師 解答
2021-11-26 19:44