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奮發向上的小毛驢
于2020-06-19 14:43 發布 ??1296次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-06-19 14:44
您好,進項大于銷項時,形成留抵稅額,當月不需要做分錄。
奮發向上的小毛驢 追問
2020-06-19 14:46
好的,待抵扣的進項稅額需要寫分錄嗎?還是直接做到進項里(進項都認證了可以不寫吧)
路老師 解答
2020-06-19 14:51
進項都認證了,就計入 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 科目如果進項當月暫時不認證,做賬時先計入 應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 科目,等認證的當月 ,再把應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
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本月有進項稅額沒有銷項稅額,分錄怎么做,下月有銷項稅額,但進項稅額比銷項稅額大,分錄怎么做?
答: 進項大于銷項時月底不做會計處理。
進項稅額287530.31,銷項稅額270692.92,進項稅額大于銷項稅額,怎么做會計分錄?
答: 您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,進項稅額大于銷項稅額,是怎么做分錄?
答: 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
月末進項稅額比銷項稅額要大,做留抵下月再抵扣用,怎么做分錄
討論
當進項稅額認證的稅額大于銷項稅額時需要做分錄嗎?如果要做是怎么做
請問進項稅額大于銷項稅額時怎么做分錄
這個月賬剛剛接過來,發現以前那個會計把銷項稅額做成進項稅額,我這個剛接手,要怎么做分錄
老師,這個月只有銷項稅額,沒有進項稅額,之前賬上有留抵的進項稅額,怎么做分錄借轉下?
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 5348 個
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奮發向上的小毛驢 追問
2020-06-19 14:46
奮發向上的小毛驢 追問
2020-06-19 14:46
路老師 解答
2020-06-19 14:51