
公司跟客戶合作項目20000,贈送設備一臺1850,設備屬于公司外購的(有專門的供應商),贈送設備怎么會計分錄,5月買設備,發票要后面才能開,不確定收票時間,這個要怎么做會計分錄?
答: 贈送設備,視同銷售 購買的設備,可暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
購買商品,錢已付,貨收到,收到發票后,發現上面有錯誤,就讓供應商重新開,但是他們發票等到下個月才開好寄過來,這樣的會計分錄怎么寫
答: 你好,先做入庫分錄 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 然后做退回,購進分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我6月份支付給供應商118100元設備款,8月收到供應商開來的發票,我應該分別怎樣做會計分錄?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產等科目 貸;預付賬款


鄒老師 解答
2017-08-03 17:35
鄒老師 解答
2017-08-03 17:37