
供應商拿房產抵開票收入,錢已給,會計分錄如何做
答: 同學你好,很高興為你解答,你不是拿房抵了嗎?為什么錢已經給了?是部分給的錢部分給了房嗎?
噸位差額虧3000元,供應商承擔一半,自己公司承擔一半,如何做會計分錄
答: 您好,借庫存商品-1500借營業外支出1500
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教老師,老板請客吃飯花費1000元,供應商返利1000元,商品部直接將供應商返利的錢給老板,抵請客吃飯花費的錢,會計分錄怎么做?
答: 老板請客吃飯花費1000元 借:銷售費用---業務招待費 貸:銀行存款/應收賬款 供應商返利1000元,是要沖減成本 的,如果沒有開發票 借:銀行存款/應收賬款 貸:銷售費用

