
您好請問一下供應商款已付清但發票少開了50元會計分錄怎么處理。
答: 這個只能按發票入賬了,差額形成預付款
老師,我6月份支付給供應商118100元設備款,8月收到供應商開來的發票,我應該分別怎樣做會計分錄?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產等科目 貸;預付賬款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買商品,錢已付,貨收到,收到發票后,發現上面有錯誤,就讓供應商重新開,但是他們發票等到下個月才開好寄過來,這樣的會計分錄怎么寫
答: 你好,先做入庫分錄 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 然后做退回,購進分錄


鄒老師 解答
2016-09-06 15:02
鄒老師 解答
2016-09-06 15:48