老師,繳納社保 借:其他應收款-社保費,管理費用-社保費貸:銀行存款, 計提工資 借:管理費用:工資,貸:應付職工薪酬-工資 發放工資 借:應付職工薪酬-工資,其他應收款-社保費 貸:銀行存款 上述分錄對嗎
一米陽光
于2017-07-31 11:32 發布 ??1638次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-07-31 11:33
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500
貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279
應交稅費--應交個人所得稅 0
庫存現金/銀行存款 (實發數)3221
相關問題討論

是的,應該是這樣的。發工資是借管理費用,應付職工薪酬,其他應收款,貸銀行存款。不過應注意的是,有的公司還會在發工資時,額外減去職工應繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49

借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
2018-10-22 09:56:38

你好,有之前墊付款需要在工資里扣回來。
2020-06-06 20:30:48

你好,用應付職工薪酬抵扣其他應收款
2020-06-07 13:16:49

結轉8月份工資
借:管理費用-管理人員職工薪酬 11070.44
貸:應付職工薪酬 -應付職工工資11070.44
這個是要手動做的
2019-11-06 13:35:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
一米陽光 追問
2017-07-31 11:36
鄒老師 解答
2017-07-31 11:37