
我遇到一家企業,該企業去年賬目上做了下面一筆分錄掛賬借:管理費用--預提費用 貸:應付賬款--預提費用今年該企業把票據補回來沖掛賬,這樣跨年度沖銷,分錄如何做才是正確的呢?
答: 你好!你匯算清繳的時候調整了嗎
老師我想問,因為公司賬上缺305才夠付一筆費用,現在老板自己給這個賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費用。1、銀行存款:借305貸:應付票據3052、借:管理費用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
答: 直接做,借:管理費用500 貸:銀行存款195 貸:其他應付款-老板 305,或你把老板的這305像你那樣分開做也可以,但貸方科目是其他應付款,不是應付票據
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
答: 您好 請問每個月房租多少錢? 實際發生了 暫時沒有取得發票 應該暫估入賬的


稅務師學堂 追問
2022-07-11 11:32
宋生老師 解答
2022-07-11 11:33
稅務師學堂 追問
2022-07-11 11:50
宋生老師 解答
2022-07-11 12:10