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老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租,我現(xiàn)在做去年12月賬,計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬,這個分分錄合適嗎?總感覺這樣沒有發(fā)生就計入應付很亂
借:管理費用-暫估 ,貸:應付賬款-暫估,做了暫估的憑證,后來發(fā)票進來了,這個暫估的需要紅沖嗎,還是說不要紅沖也可以,在暫估的憑證后面貼上進來的發(fā)票就可以了
老師,想請教個問題:19年7月份的分錄做錯了,應該是借:管理費用 貸:應付賬款 結果做成了 :借 :管理費用 貸:現(xiàn)金,2020年9月我應該如何調整賬
老師,2021年計提的發(fā)票,23年才回來怎么處理呀?當時也沒有調增,賬務上怎么處理啊?當時計提的是借:管理費用 貸:應付賬款


cc果凍 追問
2022-02-22 16:13
玲老師 解答
2022-02-22 16:20
cc果凍 追問
2022-02-22 16:22
玲老師 解答
2022-02-22 16:23
cc果凍 追問
2022-02-22 16:27
玲老師 解答
2022-02-22 16:30
玲老師 解答
2022-02-22 16:30