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摩登
于2020-10-09 13:49 发布 687次浏览
許老師
职称: 注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
2020-10-09 13:52
同學你好!這個的話借:庫存現金 貸:應付賬款
摩登 追问
2020-10-09 15:39
應付一直掛著3000的金額呢
許老師 解答
2020-10-09 15:43
這個的話 你不是說 應該做成應付 而沒有做嗎?這樣的話 就是計入應付賬款呀
2020-10-09 15:54
現金已經付了,怎么能把應付掛的消去
2020-10-09 15:56
這個后來實際支付的話 就不用調整了呀
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想問一下借 管理費用 貸 應付賬款 暫估 這種賬后面怎么平
答: 后面回來發票時紅沖這個分路再按發票入賬。
建賬的時候房租掛在應付賬款的借方,發現多出2萬,怎么調整,轉到管理費用嗎
答: 是的,轉入管理費用就是
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
企業自產的產品發放給員工,確認福利的時候,如果是管理部門就是管理費用,為什么是含稅的,但是只問應付賬款借方余額的時候為什么是不含稅的
答: 1.因為除了給了產品公司還交了銷項稅 2.應付賬款應收賬款是含稅的
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負數 貸應付賬戶負數 還是借管理費用負數 借應付賬款哪一種好一點,有沒有什么區別,對后續結轉和顯示在報表上面有什么影響?
讨论
老師您好,是這樣的,去年公司發生了一筆業務,我做的分錄是借:管理費用6000 貸:應付賬款 6000但是今年對方把發票拿回去紅沖了,又重新給我們開了一張5000的票,同時退款1000元給我們,這個賬我應該怎么調呢
老師, 12月份有一筆費用,因為發票沒來我做了預提。 借: 管理費用 30000 貸: 預提費用?。?000。 現在發票來了,但是金額是 40000. 我可不可以這樣做: 借:預提費用 30000 貸: 管理費用 30000, 借: 管理費用 40000 貸: 應付賬款 40000
我們訂了一卡通,用于學生超市、食堂吃飯用,卡到時借:管理費用 貸:應付賬款-聯通 后又收到學生的卡費 借:銀行 貸方寫什么分錄,這些卡到時學生畢業后全部收回,錢收上后也都付給聯通公司了,求指教會計分錄
收到租金發票 借:管理費用-租金 貸:應付賬款 ,是這樣做賬嗎?
許老師 | 官方答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
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摩登 追问
2020-10-09 15:39
許老師 解答
2020-10-09 15:43
摩登 追问
2020-10-09 15:54
許老師 解答
2020-10-09 15:56