
請問我暫估管理費用 是借:管理費用 貸:應付賬款-暫估 沖回分錄怎么做?沖回是做成 借管理費用負數 貸應付賬戶負數 還是借管理費用負數 借應付賬款哪一種好一點,有沒有什么區別,對后續結轉和顯示在報表上面有什么影響?
答: 你好,既然做回沖了,肯定是收到發票了。沖回,借管理費用(負數)貸應付賬款—暫估(負數);再按照發票,做借管理費用,貸應付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
老師您好,是這樣的,去年公司發生了一筆業務,我做的分錄是借:管理費用6000 貸:應付賬款 6000但是今年對方把發票拿回去紅沖了,又重新給我們開了一張5000的票,同時退款1000元給我們,這個賬我應該怎么調呢
答: 借銀行存款1000, 應付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們訂了一卡通,用于學生超市、食堂吃飯用,卡到時借:管理費用 貸:應付賬款-聯通 后又收到學生的卡費 借:銀行 貸方寫什么分錄,這些卡到時學生畢業后全部收回,錢收上后也都付給聯通公司了,求指教會計分錄
答: 你好同學這些錢是借:銀行存款 貸:應付賬款 同學,歸還就是相反的分錄同學


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2023-05-17 16:28
家權老師 解答
2023-05-17 16:34
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2023-05-17 17:04
家權老師 解答
2023-05-17 17:06