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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-05-17 15:39

借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款

秀麗的寶貝 追問

2023-05-17 16:28

不需要先紅沖當時計提的借:管理費用 貸:應付賬款?然后再 借以前年度損益 調整 負數 ,貸應付負數 ,同時結轉 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配 - 未分配利潤?

家權老師 解答

2023-05-17 16:34

21年計提了,就把發票放在21年就是了哈。

秀麗的寶貝 追問

2023-05-17 17:04

然后只需要做這一筆是嗎?借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款不需要通過以前年度損益了?

家權老師 解答

2023-05-17 17:06

21年都已經做賬了,不用再重復做了

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你好,既然做回沖了,肯定是收到發票了。沖回,借管理費用(負數)貸應付賬款—暫估(負數);再按照發票,做借管理費用,貸應付賬款XX公司。對管理費用如果金額沒變化,是沒影響的。
2025-01-11 20:02:08
借銀行存款1000, 應付賬款5000 貸,利潤分配未分配利潤。
2022-04-06 10:38:16
學員您好,多出的10000要做以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 10000 預提費用 30000 貸:銀行存款 40000
2022-02-09 18:48:55
你好同學這些錢是借:銀行存款 貸:應付賬款 同學,歸還就是相反的分錄同學
2021-01-08 13:25:56
你好, 如果您是付款方,這個分數可以,
2020-09-18 11:03:22
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