老師匯算清繳的時(shí)候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問(wèn)
本年計(jì)提折舊:賬載金額就是計(jì)提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問(wèn)
你好,這個(gè)你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 答
今天20號(hào)繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問(wèn)
同學(xué)你那就只能零申報(bào) 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報(bào) 問(wèn)
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)投資數(shù)額有1萬(wàn)元,沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù)收入 問(wèn)
學(xué)員您好,需要的,即使沒(méi)有稅款也要進(jìn)行申報(bào) 答

申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
答: 您好,一般按照紅票信息表累計(jì)金額轉(zhuǎn)出處理。
根據(jù)納稅申報(bào)表計(jì)算增值稅稅負(fù),有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票稅負(fù)怎么算
答: 一塊算的,普票也是銷售額也需要進(jìn)項(xiàng)抵扣的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們這個(gè)季度開(kāi)具的有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,我本月只申報(bào)增值稅專用發(fā)票,下個(gè)季度在申報(bào)普通發(fā)票可以嗎
答: 你好,需要把專用發(fā)票,普通發(fā)票收入一起合計(jì)申報(bào)的


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2022-05-17 09:29
稅劍法盾 解答
2022-05-17 09:32
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