
老師好,上個月申報增值稅的時候收到稅務通知單,2017年抵扣的一張發票失控了,要做進項轉出處理,但是我上個月就做轉出了,貌似申報早了,稅局那邊應該是讓這個月做轉出,我上個月已經繳過款了,現在又出現了繳款提示,怎么辦?
答: 你申報時候轉出?那你給稅局說下,這個,你去找專管員說下,看可以不需要更正之前申報不,按你這樣,那原則是需要更正之前上次申報
5月撤銷了一個4月開的紅字通知單 然后重新開了一個同稅額的紅字通知單 現在申報增值稅時這樣的顯示 請問要怎么辦
答: 紅字信息表最后留的是498.57嗎 看你的紅字信息表
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申報增值稅申報表時,當期《開具紅字增值稅專用發票信息表》開具的需做進項稅額轉出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發票通知單注明的進項稅額”的稅額,不一致。強制性不通過。請問是什么原因。
答: 您好,一般按照紅票信息表累計金額轉出處理。

