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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-04-01 17:46

你好,對的是的,納稅調整明細表,扣除項目,其他填寫帳載金額。

西瓜 追問

2022-04-01 17:59

老師是更正2021年匯算清繳申報表?費用調增440元,2022年匯算清繳費用調減440元?

郭老師 解答

2022-04-01 18:01

你好,這個憑證是多到了幾月份。

西瓜 追問

2022-04-01 18:03

2020年發生的費用,2022年2月補記的

郭老師 解答

2022-04-01 18:04

你好,調整二一年的匯算清交二年不需要調整,并不影響二二年的。

西瓜 追問

2022-04-01 18:08

老師2021年我企業所得稅多算了440*25%=110對吧

郭老師 解答

2022-04-01 18:09

你好,你們是小型微利企業嗎?小型微利企業利潤100萬以內的,稅率2.5%。

西瓜 追問

2022-04-01 18:15

房地產公司資產超五千萬,2020年所得稅匯算清繳審計報告都做出來了,老師不用以前年度損益調整科目入今年的賬會怎樣

郭老師 解答

2022-04-01 18:19

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相關問題討論
你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調增的,如果調增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
2022-12-01 19:40:30
是的,補交做計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款 小準則:借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業所得稅   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款
2020-03-27 11:48:40
你好,借非限定性凈資產 貸應交稅金-企業所得稅 然后借應交稅金-企業所得稅 貸銀行存款
2019-11-14 16:32:31
你好!你是有退稅是嗎?
2019-05-06 14:55:17
你好 是的 沖多計提的所得稅 借方應交稅費-應交企業所得稅 貸方以前年度損益借方以前年度損益貸方未分配利潤
2019-03-12 15:05:41
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