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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-12-01 19:40

你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調增的,如果調增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。

坦率的項鏈 追問

2022-12-01 19:42

如果是前兩年多提的費用呢,還可以在今年匯算清繳進行調增嗎?會不會有稅務風險啊

郭老師 解答

2022-12-01 19:49

可以的喲,如果你當年有盈利的話,有補交稅款的風險

坦率的項鏈 追問

2022-12-01 20:01

那調增的這個費用,是按今年的政策繳稅,還是按計提的那年的政策繳稅呀?因為今年疫情小微企業都有稅費減免,但是計提那年沒有這個政策

郭老師 解答

2022-12-01 20:01

今年調整按照今年的,在哪一年調整按照哪一年的,所屬期看哪一年的。

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相關問題討論
學員您好。以前年度損益調整后,需要處理所得稅。具體會計分錄的處理要看您調整的以前年度損益調整是在借方還是貸方,如果是借方,則會計分錄為,借,應交稅費——應交所得稅 貸,以前年度損益調整。如果以前年度損益調整在貸方,則做相反分錄。
2020-04-29 20:53:44
你好,去年賣出去的東西今年退回來是這樣做分錄,不涉及以前年度損益調整的 借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業務成本 不考慮去年所得稅影響,只是影響今年的
2019-07-04 11:34:12
你好 這個對你本年的企業所得稅沒有影響,但是要調整對應年份的匯算清繳
2022-01-23 11:15:34
有影響。 “以前年度損益調整”對當年利潤沒有影響,即不影響當年所得稅。但如果“以前年度損益調整”涉及應稅事項,如調減了以前年度的費用,就要補交企業所得稅。
2019-06-25 17:50:57
你好,以前年度損益調整科目調整的是之前年度的損益事項錯誤 可能是所得稅稅前,也可能是稅后的
2020-08-01 10:41:48
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