老師,將本年利潤結轉到未分配利潤,一般是月結還是 問
那個是年末才結轉的哈 答
我們本來答應給客戶一些贈品的,后來取消了,不給贈 問
你好,這個你應該開紅字發票沖減收入。 或者下次開折扣發票就行。 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
你好,這個是看實際有沒有這個業務的。有發生才可以接。 答
老師我們是生產方便面的企業 車間使用臭氧發生器 問
你好,這個你可以計入制造費用-設備費 答
老師,可以講一下“以前年度損益調整” 的使用嗎? 問
因為跨年了不能直接損益科目,所以設置以前年度損益調整,調整以前年度的損益 答

關于進項勾選和入賬的問題:5月物業費100元,6月物業費200元,7月物業費300元,8月物業費400元,9月物業費500元,于7月一并支付物業公司5-9月物業費共1200元,物業公司于7月給我們開具了增值稅專用發票,發票價稅合計1200元,不含稅1132元,進項稅額68元,在不考慮進項稅額的情況下,5月分錄為:借:管理費用-物業費 100 貸:其他應付款-物業公司 100 ,6月分錄為:借:管理費用-物業費 200 貸:其他應付款-物業公司 200 ,7月分錄為:借:其他應付款 100+200 貸:銀行存款 300 借:管理費用-物業費 300 貸:銀行存款 300 借:預付賬款-物業公司 400+500 貸:銀行存款 900 ,因為發票7月才開具出來,5月6月無法勾選進項,請問進項稅額68元應該如何勾選?如何寫分錄呢?
答: 你好,此問題已回復哦
公司在籌建階段,現在有的東西都是一個老板在用他自己的私人錢買,賣方都是開了增值稅專用發票的。我這邊做外帳的話,借 管理費用 貸 其他應付款-xx老板?這個錢老板說不用還他,直接算他投資款!等他不付錢的時候把他付的錢總額算出來,外帳是不是可以 借 其他應付款-xx老板 貸 實收資本-xx老板?
答: 你好,是的 ,可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
5月物業費100元,6月物業費200元,7月物業費300元,8月物業費400元,9月物業費500元,于7月一并支付物業公司5-9月物業費共1200元,物業公司于7月給我們開具了增值稅專用發票,發票價稅合計1200元,不含稅1132元,進項稅額68元,在不考慮進項稅額的情況下,5月分錄為:借:管理費用-物業費 100 貸:其他應付款-物業公司 100 ,6月分錄為:借:管理費用-物業費 200 貸:其他應付款-物業公司 200 ,7月分錄為:借:其他應付款 100+200 貸:銀行存款 300 借:管理費用-物業費 300 貸:銀行存款 300 借:預付賬款-物業公司 400+500 貸:銀行存款 900 ,因為發票7月才開具出來,5月6月無法勾選進項,請問進項稅額68月應該如何勾選?如何寫分錄呢?
答: 你好,進項發票是7月開的,那你只能在7月份勾選,6月沒有的話就不能勾選,8月份的可以7月份勾選也可以在8月份勾選


夢魘 追問
2017-04-07 16:32
鄒老師 解答
2017-04-07 16:01
鄒老師 解答
2017-04-07 16:25
鄒老師 解答
2017-04-07 16:32