
5月物業費100元,6月物業費200元,7月物業費300元,8月物業費400元,9月物業費500元,于7月一并支付物業公司5-9月物業費共1200元,物業公司于7月給我們開具了增值稅專用發票,發票價稅合計1200元,不含稅1132元,進項稅額68元,在不考慮進項稅額的情況下,5月分錄為:借:管理費用-物業費 100 貸:其他應付款-物業公司 100 ,6月分錄為:借:管理費用-物業費 200 貸:其他應付款-物業公司 200 ,7月分錄為:借:其他應付款 100+200 貸:銀行存款 300 借:管理費用-物業費 300 貸:銀行存款 300 借:預付賬款-物業公司 400+500 貸:銀行存款 900 ,因為發票7月才開具出來,5月6月無法勾選進項,請問進項稅額68月應該如何勾選?如何寫分錄呢?
答: 你好,進項發票是7月開的,那你只能在7月份勾選,6月沒有的話就不能勾選,8月份的可以7月份勾選也可以在8月份勾選
老師:上年度末收到一張房東交來的一年的(2018.9.29~2019.9.28)員工宿舍房租增值稅專用發票含稅金額為21600元;進項稅是1028.57元;,租金是每個季度支付一次,每月是1800元,在10月支付5400元;當時分錄為:借管理費用-福利費 5400元 貸:銀行存款 5400元; ;然后在12月收到發票時: 借:管理費用-福利費 16200元 貸:其他應付款-租賃費 16200元;現在才想起,去年只付了5400元,那16200元是未付款的,不能直接記入管理費用,應該要先借入預付賬款,貸:其他應付款,等實際支付沖其他應付,現在2019年如何調整呢?
答: 不用轉預付了 實際支付借其他銀行付款貸銀存 你的費用做多了,18年稅前扣除了吧
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司在籌建階段,現在有的東西都是一個老板在用他自己的私人錢買,賣方都是開了增值稅專用發票的。我這邊做外帳的話,借 管理費用 貸 其他應付款-xx老板?這個錢老板說不用還他,直接算他投資款!等他不付錢的時候把他付的錢總額算出來,外帳是不是可以 借 其他應付款-xx老板 貸 實收資本-xx老板?
答: 你好,是的 ,可以的


成就的短靴 追問
2020-07-31 18:14
樸老師 解答
2020-07-31 18:18