申報個稅1-4月多申報了一個員工工資,現在進行更正 問
你好,是的,你多計提的做紅字沖減。 答
請教老師,我們在年終所得稅匯算清繳時,查出需補一 問
建議是你賬務處理做這個,然后年初數不要調整。因為你年初要修改的話,整個一年都需要修改 勾稽關系不一致,可以忽略。 答
老師,我年底有一筆獎金沒有發,現在是不是要在匯算 問
你好,你可以借錢來發放。 答
老師,我們出租廠房給A公司,國網供電公司給我們開發 問
你好,我們做收入開票,開進來做庫存商品 答
老師好,請問申報年度報表時,除了分公司本身要報報 問
若是匯總申報企業所得稅的,按合并報表數據申報 答

關于進項勾選和入賬的問題:5月物業費100元,6月物業費200元,7月物業費300元,8月物業費400元,9月物業費500元,于7月一并支付物業公司5-9月物業費共1200元,物業公司于7月給我們開具了增值稅專用發票,發票價稅合計1200元,不含稅1132元,進項稅額68元,在不考慮進項稅額的情況下,5月分錄為:借:管理費用-物業費 100 貸:其他應付款-物業公司 100 ,6月分錄為:借:管理費用-物業費 200 貸:其他應付款-物業公司 200 ,7月分錄為:借:其他應付款 100+200 貸:銀行存款 300 借:管理費用-物業費 300 貸:銀行存款 300 借:預付賬款-物業公司 400+500 貸:銀行存款 900 ,因為發票7月才開具出來,5月6月無法勾選進項,請問進項稅額68元應該如何勾選?如何寫分錄呢?
答: 你好,此問題已回復哦
公司在籌建階段,現在有的東西都是一個老板在用他自己的私人錢買,賣方都是開了增值稅專用發票的。我這邊做外帳的話,借 管理費用 貸 其他應付款-xx老板?這個錢老板說不用還他,直接算他投資款!等他不付錢的時候把他付的錢總額算出來,外帳是不是可以 借 其他應付款-xx老板 貸 實收資本-xx老板?
答: 你好,是的 ,可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
5月物業費100元,6月物業費200元,7月物業費300元,8月物業費400元,9月物業費500元,于7月一并支付物業公司5-9月物業費共1200元,物業公司于7月給我們開具了增值稅專用發票,發票價稅合計1200元,不含稅1132元,進項稅額68元,在不考慮進項稅額的情況下,5月分錄為:借:管理費用-物業費 100 貸:其他應付款-物業公司 100 ,6月分錄為:借:管理費用-物業費 200 貸:其他應付款-物業公司 200 ,7月分錄為:借:其他應付款 100+200 貸:銀行存款 300 借:管理費用-物業費 300 貸:銀行存款 300 借:預付賬款-物業公司 400+500 貸:銀行存款 900 ,因為發票7月才開具出來,5月6月無法勾選進項,請問進項稅額68月應該如何勾選?如何寫分錄呢?
答: 你好,進項發票是7月開的,那你只能在7月份勾選,6月沒有的話就不能勾選,8月份的可以7月份勾選也可以在8月份勾選


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2019-07-05 10:30
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