我們項(xiàng)目分包給其他公司了,月末無(wú)論收沒(méi)收到票都 問(wèn)
是,月末無(wú)論收沒(méi)收到票都需要計(jì)提成本費(fèi)用 答
老師,之前合作的勞務(wù)公司現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年重復(fù)給我司 問(wèn)
你有其他的發(fā)票能做到以前年度嗎?就是今年收到的發(fā)票,但是是以前年度發(fā)生的,最好找費(fèi)用的。你這一個(gè)開(kāi)了紅字確認(rèn)單,對(duì)方給你開(kāi)了紅字發(fā)票,你紅沖然后再把你今年收到的做進(jìn)去。 答
小規(guī)模納稅人公司買(mǎi)辦公用的房屋的前四年的貸款 問(wèn)
您好, 前面的分錄是怎么做的 答
老師請(qǐng)教一下,去年領(lǐng)導(dǎo)辦的加油卡1.5萬(wàn)元當(dāng)時(shí)不知 問(wèn)
現(xiàn)在轉(zhuǎn)費(fèi)用就不能稅前扣除了,需要做以前年度損益調(diào)整,然后更正上年的報(bào)表,再匯算 答
老師,為什么小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計(jì)提? 問(wèn)
您好,要的,這個(gè)要計(jì)提的,不要交稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面 答

結(jié)合利潤(rùn)表,什么是稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損,什么是稅后利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損
答: 稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損是指所得稅前彌補(bǔ)的虧損,這個(gè)是在以前年度虧損的五個(gè)年度內(nèi)可以彌補(bǔ)的虧損部分,如果超過(guò)五個(gè)會(huì)計(jì)年度就是在所得稅后利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)虧損額。
請(qǐng)問(wèn)9月份利潤(rùn)表本月的本年利潤(rùn)虧損7萬(wàn),10月份利潤(rùn)表本月的本年利潤(rùn)虧損25萬(wàn),就是說(shuō)10月份虧損了18萬(wàn)嗎?
答: 你好 是的 是這么理解的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師、企業(yè)利潤(rùn)表不能總做虧損吧
答: 你好 不要人為操控利潤(rùn) 要按實(shí)際 實(shí)際是虧損的可以

