老師:你好!我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提 問
回定資產清理完,車可以任意處理了是嗎?賣車需要交多少增值稅? 答
老師您好,我們是屬于建筑工程的公司,現在分包工程 問
老師,如果是直接轉包出去呢?又要怎么入賬 答
老師,稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好,收到貨物就入,之后對賬后再調整 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上,后經 問
你好,你們是借利潤分配-未分配利潤,貸其他應收款,應交稅費,應交個人所得稅。 然后借,應交稅費,應交個人所得稅。其他應收款-股東,貸,銀行存款。 答
開出的銷項發票,是開給某某學院,象這種單位應該不 問
某某學院是不抵扣的吧,開了專票不是形成質留發票了嗎?是不是有風險呢? 答

計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬發放工資借:應付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
18年12月預提了18年全年年終獎,19年1月發1、18年,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 19年,借:應付職工薪酬 2500 貸:銀行存款 2500 借:管理費用 -500 貸:應付職工薪酬-5002、 18年,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 19年,借:應付職工薪酬 4000 貸:銀行存款 4000 借:管理費用 1000 貸:應付職工薪酬1000 這
答: 你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
答: 不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。


昱音 追問
2022-03-16 07:36
郭老師 解答
2022-03-16 07:40