物業公司,收取個人款項后代付中標服務費 ,賬務怎么 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
增值稅普通發票丟失了可以用復印件入賬報銷嗎? 問
丟失普通發票聯,要取得發票的記賬聯復印件,由提供記賬聯復印件單位出具相關證明,并由提供人簽章。證明相關要點:與原件核對無誤,加蓋原件保存單位公章或個人簽章。 答
老師 我們總包對分包款進行的罰款 我們對公轉 問
你好,罰款性質的支出,是不能稅前扣除的。 答
我們公司向別的公司購買舊機器,可以出口退稅嗎 問
你好開具專票的應該可以退稅的 答
開票金額125萬,回款1214805.56.元 , 承兌手續 問
借應收票據125 貸主營業務收入, 應交稅費,應交增值稅銷項, 借銀行存款1214805.56, 財務費用貼現息35194.44 貸應收票據。 答

計提工資借:管理費用貸:應付職工薪酬發放工資借:應付職工薪酬貸:銀行存款支付社保時借管理費用(公司)應付職工薪酬(個人)貸銀行存款,這些分錄對嗎
答: 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——個人部分 貸:庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
18年12月預提了18年全年年終獎,19年1月發1、18年,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 19年,借:應付職工薪酬 2500 貸:銀行存款 2500 借:管理費用 -500 貸:應付職工薪酬-5002、 18年,借:管理費用 3000 貸:應付職工薪酬3000 19年,借:應付職工薪酬 4000 貸:銀行存款 4000 借:管理費用 1000 貸:應付職工薪酬1000 這
答: 你好,1.借:以前年度損益調整 -500, 貸:應付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調整1000, 貸:應付職工薪酬1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
管理人員伙食費 直接借:管理費用-福利費 貸:銀行存款/現金可以嗎?還是必須通過應付職工薪酬過渡?借:管理費用-伙食費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款/現金?
答: 不可以的,必須應付職工薪酬,因為應付職工薪酬他核算的內容包含福利費。


長情的柚子 追問
2019-12-04 09:37
宸宸老師 解答
2019-12-04 09:38
長情的柚子 追問
2019-12-04 09:41
宸宸老師 解答
2019-12-04 09:41