
計提保險 借:管理費用—社會保險費(單位部分)1772.21 貸:應付職工薪酬—社會保險費(單位部分)1772.21 計提工資 借:管理費用—職工工資7632.19 貸:應付職工薪酬—職工工資7632.19 發放工資借:應付職工薪酬—職工工資7682.19 貸:庫存現金7000 應交稅費—個人所得稅50 應付職工薪酬—社會保險費(個人部分)632.19 繳納社保 借:應付職工薪酬—社會保險2404.4 貸:銀行存款2404.4 繳納個稅
答: 這樣做對嗎?
個人繳納社會保險費、住房公積金: 計提 :借:應付職工薪酬---工資、資金、津貼、補貼 貸:應付職工薪酬---社會保險費(醫療保險) ---住房公積金支付:借:應付職工薪酬---社會保險費(醫療保險) ---住房公積金 貸:銀行存款 是否正確?
答: 你好 你上面計提的單位部分還是個人部分的 ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好!工資基數是3800五險一金1011.56元計提社保借,管理費用_社保費1011.56貸,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,應付職工薪酬_社會保險費1011.56借,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95計提12月工資:借管理費用_職工薪酬8000貸,應付職工薪酬_職工工資8000借,應付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸,其他應收款_社會保險費304貸,其他應收款_社會保險費95貸,銀行存款7601問題來了,這是2019年發放工資賬務處理,2020年漲工資了扣完社保4500,怎么做賬?
答: 也就是說,你之前計提的這個金額給他計提少了,那么你現在把這個差額給他補計提起來??缒炅?,你這個費用類的科目,通過以前年度損益調整來進行替換。

