
請問一下老師:年末暫估時:借:工程施工-機械使用費10萬???貸:應付賬款 10萬結轉成本借:主營業務成本10萬貸:工程施工-機械使用費10次年收取到發票為12萬1.借:工程施工-機械使用費10萬(紅字)???貸:應付賬款 10萬(紅字)2.?借:工程施工-機械使用費12萬???貸:應付賬款 12萬3.這里差異的2萬怎么辦呢?如果收回來的發票為8萬又怎么入賬的啊
答: 你好,借:主營業務成本10萬 貸:工程施工-機械使用費10 這筆也要紅沖,然后重新按發票金額做 收回8萬的票也是一樣的流程
比如上月收到租金發票17萬、已記賬、借:主營業務成本 進項稅 貸:應付賬款 ,本月公司在轉手租給別家公司、開出租金發票6萬、還需要在結轉成本嗎
答: 已經全部做了不需要在做了
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司屬于委托加工性質。購買原材料與組成設備,然后委托給別人幫我們組裝。我想問一下,我這樣做分錄是不是正確。購入材料時:借:委托加工物資-xx材料 貸應付賬款 計算加工費時:借:委托加工物資-加工費 貸應付賬款 結轉成本的時候:借:主營業務成本 貸:委托加工物資-xx材料 委托加工物資-加工費
答: 是的,你的分錄是正確的了。。
每個月都要結轉成本,可我看我們會計記得帳,他打印出來核算項目組合表,我看他只結轉了部分,這是為什么,而且有個項目他做的是借工程施工,貸應付賬款暫估,然后借主營業務成本貸工程施工,這是為什么
一個家政公司,發票年底一次性開,一個門鎖沒發票,但維修時用了,我做分錄:發票未到,暫估入庫 借:勞務成本 材料費 貸:應付賬款_估價入庫;結轉成本時 借:主營業務成本 貸:勞務成本材料費,這樣對嗎?
老師,請問需要調整去年多入賬的應付賬款,今年還未付,分錄怎么做呢?去年做的分錄是 借:工程施工-機械費-機械公司,貸:應付賬款,然后結轉成本是 借:主營業務成本,貸工程施工-機械費-機械公司


小時光 追問
2022-01-07 11:27
meizi老師 解答
2022-01-07 11:31
小時光 追問
2022-01-07 11:31
小時光 追問
2022-01-07 11:32
meizi老師 解答
2022-01-07 11:36
小時光 追問
2022-01-07 11:37
meizi老師 解答
2022-01-07 11:42