
為什么其他應(yīng)付款賬務(wù)處理,貸方是管理費(fèi)用
答: 您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
老師你好,我問下咱們賬務(wù)處理每個(gè)月做的結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做嗎?有文件規(guī)定嗎?如果說沒有的話,如果去年有一筆本來要沖其他應(yīng)付款的,記入了管理費(fèi)用,月底沒有做過結(jié)轉(zhuǎn),到本月要更正那筆錯(cuò)記如管理費(fèi)用的,可以直接從做借:其他應(yīng)付 貸:管理費(fèi)用嗎?
答: 你好可以直接那么處理,不過最好把管理費(fèi)用寫到借方負(fù)數(shù)。一般在同一個(gè)年度內(nèi)調(diào)整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
3月28日簽訂的辦公室租賃合同 。 租賃期間為2019年3月26至2021年年3月25日。 對方2019年4月3日 開的發(fā)票是6個(gè)月的發(fā)票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的賬務(wù)處理該怎么寫呢?借:管理費(fèi)用 3000 (本月租金) 貸:其他應(yīng)付款 18000
答: 謝謝老師!租金需要按月分?jǐn)倖幔?
夏天老師 解答
2021-10-06 12:48
夏天老師 解答
2021-10-06 12:51
陳小pang 追問
2021-10-06 12:30
陳小pang 追問
2021-10-06 12:50