老師,您好,我想問一下,我們從供應商那里買產品,搞活 問
對方發票怎么給你們開?直接是按照折扣之后的嗎? 答
24年補交社保基數漲后做的分錄,12月底沒有預提,當 問
你好,操作是可以,但是要用以前年度損益調整 答
我公司賬上一客戶目前預收余額:412900(之前給對方 問
你好,是的。開差額就行了。 答
危廢處理行業采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒 問
您好,這個直接入成本就可以 答
法人開票10萬私車公用,共需繳納多少稅,10萬跟個人 問
法人私車公用開票 10 萬,需繳納的稅有:增值稅約 990.1 元,附加稅約 59.4 元,印花稅 50 元,個人所得稅約 15824 元,共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產租賃所得,需并入綜合所得進行個人匯算清繳,在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額,多退少補。 答

為什么其他應付款賬務處理,貸方是管理費用
答: 您好 請問發生了什么業務
老師你好,我問下咱們賬務處理每個月做的結轉是必須要做嗎?有文件規定嗎?如果說沒有的話,如果去年有一筆本來要沖其他應付款的,記入了管理費用,月底沒有做過結轉,到本月要更正那筆錯記如管理費用的,可以直接從做借:其他應付 貸:管理費用嗎?
答: 你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數。一般在同一個年度內調整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
3月28日簽訂的辦公室租賃合同 。 租賃期間為2019年3月26至2021年年3月25日。 對方2019年4月3日 開的發票是6個月的發票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的賬務處理該怎么寫呢?借:管理費用 3000 (本月租金) 貸:其他應付款 18000
答: 謝謝老師!租金需要按月分攤嗎?


專一的芹菜 追問
2022-02-24 14:20
陳詩晗老師 解答
2022-02-24 14:59
專一的芹菜 追問
2022-02-24 15:42
專一的芹菜 追問
2022-02-24 15:55
陳詩晗老師 解答
2022-02-24 15:57
專一的芹菜 追問
2022-02-24 16:14
陳詩晗老師 解答
2022-02-24 16:14
專一的芹菜 追問
2022-02-24 16:58
專一的芹菜 追問
2022-02-24 17:00
陳詩晗老師 解答
2022-02-24 17:42