
為什么其他應付款賬務處理,貸方是管理費用
答: 您好 請問發生了什么業務
老師你好,我問下咱們賬務處理每個月做的結轉是必須要做嗎?有文件規定嗎?如果說沒有的話,如果去年有一筆本來要沖其他應付款的,記入了管理費用,月底沒有做過結轉,到本月要更正那筆錯記如管理費用的,可以直接從做借:其他應付 貸:管理費用嗎?
答: 你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數。一般在同一個年度內調整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
3月28日簽訂的辦公室租賃合同 。 租賃期間為2019年3月26至2021年年3月25日。 對方2019年4月3日 開的發票是6個月的發票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的賬務處理該怎么寫呢?借:管理費用 3000 (本月租金) 貸:其他應付款 18000
答: 謝謝老師!租金需要按月分攤嗎?

