
為什么其他應(yīng)付款賬務(wù)處理,貸方是管理費(fèi)用
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
老師你好,我問(wèn)下咱們賬務(wù)處理每個(gè)月做的結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做嗎?有文件規(guī)定嗎?如果說(shuō)沒(méi)有的話,如果去年有一筆本來(lái)要沖其他應(yīng)付款的,記入了管理費(fèi)用,月底沒(méi)有做過(guò)結(jié)轉(zhuǎn),到本月要更正那筆錯(cuò)記如管理費(fèi)用的,可以直接從做借:其他應(yīng)付 貸:管理費(fèi)用嗎?
答: 你好可以直接那么處理,不過(guò)最好把管理費(fèi)用寫到借方負(fù)數(shù)。一般在同一個(gè)年度內(nèi)調(diào)整的話不會(huì)有什么大問(wèn)題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月28日簽訂的辦公室租賃合同 。 租賃期間為2019年3月26至2021年年3月25日。 對(duì)方2019年4月3日 開(kāi)的發(fā)票是6個(gè)月的發(fā)票(6*3000=18000)。我方未付款。 4月份的賬務(wù)處理該怎么寫呢?借:管理費(fèi)用 3000 (本月租金) 貸:其他應(yīng)付款 18000
答: 謝謝老師!租金需要按月分?jǐn)倖幔?