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送心意

趙海龍老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-12-07 18:11

你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數。一般在同一個年度內調整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。

追問

2019-12-07 18:17

1、這個是18年的一筆賬需要更正,那么我們在19年這么做可以嗎?
2、每個月不進行收入費用轉利潤筆結轉可以嗎?有文件支撐嗎?謝謝

趙海龍老師 解答

2019-12-07 18:26

19年不能直接用會計科目,要用以前年度損益
本年利潤結轉方法(賬結法和表結法)
新會計制度規定,企業期末結轉利潤(虧損)時,可以采用表結利潤的方法或賬結利潤的方法
國內一些財務系統多采用賬結法,這似乎比較符合中國式習慣。結算時損益類的虛賬戶的余額結轉匯總到本年利潤科目,最后賬戶無余額,資產負債類實賬戶也應結轉余額到下一期間做為其期初余額。而國外系統使用所謂的表結法。

追問

2019-12-07 18:33

那就賬結法是每月進行結轉,表結法是年末要做結轉,不管哪種都需要進行結轉,不接轉不正確,我可以這么理解嗎?

趙海龍老師 解答

2019-12-07 18:44

對的,不結轉不符合準則

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相關問題討論
您好 請問發生了什么業務
2022-03-20 15:11:18
你好可以直接那么處理,不過最好把管理費用寫到借方負數。一般在同一個年度內調整的話不會有什么大問題,所得稅匯算是按照年匯算清繳的。
2019-12-07 18:11:57
不行,需要先做借預付賬款 這個,你后續消費才可以轉費用
2019-12-04 14:17:24
謝謝老師!租金需要按月分攤嗎?
2019-04-08 13:18:01
那正常休產假,你要給人家發工資啊,如果說你沒有發工資,你就不能計提。你要把那個計提的給他沖掉。 借,管理費用,負數 貸,其他應付款,負數
2022-02-24 12:28:55
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