
老師,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款如何調(diào)賬?
答: 你好,當(dāng)時(shí)具體的什么錯(cuò)誤的?
資產(chǎn)為負(fù)數(shù),究竟該怎么去調(diào)賬?如果不調(diào)賬的話,就申報(bào)不了呀。就是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款在貸方導(dǎo)致的,所以現(xiàn)在資產(chǎn)為負(fù)數(shù),怎么去調(diào)賬?
答: 你好,做下科目調(diào)整或報(bào)表重分類,其他應(yīng)收為負(fù)就是其他應(yīng)付了
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù)的要怎么調(diào)賬,是把102938.38調(diào)到其他應(yīng)付款102938.38
答: 您好 借:其他應(yīng)收款102938.38 貸:其他應(yīng)付款102938.38
公司賬掛法人的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額較大,可以調(diào)賬,把應(yīng)付的錢抵減應(yīng)收的錢嗎
老師,我把一筆業(yè)務(wù)做到其他應(yīng)付款里了,正確得應(yīng)該做到其他應(yīng)收款里,請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬啊?謝謝老師
老師,什么情況下用應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,如果對公支付的費(fèi)用票,是用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,還是也能用應(yīng)付或者應(yīng)收賬款啊

