
老師,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款如何調(diào)賬?
答: 你好,當時具體的什么錯誤的?
資產(chǎn)為負數(shù),究竟該怎么去調(diào)賬?如果不調(diào)賬的話,就申報不了呀。就是因為其他應(yīng)收款為負數(shù),其他應(yīng)付款在貸方導(dǎo)致的,所以現(xiàn)在資產(chǎn)為負數(shù),怎么去調(diào)賬?
答: 你好,做下科目調(diào)整或報表重分類,其他應(yīng)收為負就是其他應(yīng)付了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
?其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款-股東可不可以賬戶調(diào)賬
答: 你好 都是股東的可以
公司賬掛法人的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款金額較大,可以調(diào)賬,把應(yīng)付的錢抵減應(yīng)收的錢嗎
老師,我把一筆業(yè)務(wù)做到其他應(yīng)付款里了,正確得應(yīng)該做到其他應(yīng)收款里,請問現(xiàn)在怎么調(diào)賬啊?謝謝老師
老師,什么情況下用應(yīng)付或者應(yīng)收賬款,如果對公支付的費用票,是用其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款,還是也能用應(yīng)付或者應(yīng)收賬款啊

