
我們公司在上個月匯給保險公司的車險費, 我科目是這樣做的,借管理費用--車輛費,貸銀行存款,這個月保險公司才把增值稅發票開給我們,那我這個增值稅專用發票要怎么做科目,借應交稅金--應交增值稅(進項稅) 那貸什么呢?
答: 你好,貸方做管理費用
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現金480元 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借負數:管理費用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師:您好!請問比如住宿費的發票還沒認證的話,是不是做賬的時候不記到科目應交稅費-應交增值稅-進項稅里呢?只是拿增值稅專用發票直接出管理費用-差旅費?
答: 記入待抵扣進項。。。。。認證轉入進項

