
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現金480元 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借負數:管理費用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。
公司買了兩臺電腦辦公用,總共7000元,可以一次性計入當期損益嗎?還有開的是增值稅專用發票,是否可以進項抵扣?如可以,是不是這樣做分錄:借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款?
答: 1、單價低于5000元的可以一次性計入費用科目的。所以第一個問題是可以一次性計入當期損益的 2、可以抵扣進項 3、就是這個分錄,沒問題的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位9月份購買了月餅用于中秋福利,對方開出了增值稅專用發票,而這張發票已經去認證了,這個賬9月能這么做嗎? 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 應交稅費—應交增值稅進項轉出
答: 您好!可以的。但是對于進項轉出,建議先給專管員說下。
我們新成立,租了一個辦公室,已經取得了增值稅專用發票,我做分錄的時候,是不是做,借:管理費用-開辦費(還是要寫房租?) 借:應交稅費-應交增值稅(這個是要留抵稅,要不要設三級科目?)貸:庫存現金
會計實操課里的通達商貿第13業務中支付廣告費用4000元,開具了增值稅專用發票,為什么科目不是 借 管理費用 借應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款
開了一張增值稅專用發票。然后公司對公賬戶扣繳了稅費80元。這個分錄怎么做?借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款還是:借:管理費用——稅金 貸:銀行存款
沒有開出去的票。只有收進來一張發票,所以做出開就是負數購買財務軟件的一張增值稅專用發票。借管理費用應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸應付賬款這樣做對嗎?


chen慧 追問
2020-01-15 20:33
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2020-01-15 20:34
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2020-01-15 21:07
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2020-01-15 21:08