老師,請問一下,總公司賣給分公司產品,分公司再對外 問
總公司賣給分公司產品,在合并報表時需抵消收入成本,以避免虛增集團收入、成本和利潤。總分公司之間的往來也需抵消,因為這是內部資金往來,并非對外債權債務,抵消后可真實反映集團財務狀況。 答
企業如何開通微信支付? 問
訪問企業微信官網,使用管理員賬號登錄? 在【應用管理】中搜索并添加“微信支付”應用 ?提交資質審核? 填寫企業信息并上傳資料,等待1-3個工作日審核? 審核通過后,需完成微信支付商戶號簽約(若已有商戶號直接綁定,否則需新申請) 答
老師,公司醫院事業收入(醫療收入)需要申報增值稅嗎 問
您好,〔2016〕36號,公立醫院和非營利性醫療機構提供的醫療服務收入通常免征增值稅,而營利性醫療機構的醫療服務收入一般需要繳納增值稅,我們事業單位是免的 答
你好老師,3月我單位有一筆固定資產銷售,原值:324159 問
你好, 借:固定資產清理 22,623.62 累計折舊 301,535.68 貸:固定資產 324,159.30 借:銀行存款 20,000.00 應交稅費——簡易計稅 392.26 貸:固定資產清理 20,392.26 借:資產處置損益 2,231.36 貸:固定資產清理 2,231.36 答
老師好,勞煩問下建筑公司實行小企業會計準則,收入 問
你開始施工了嗎?開始施工了,你這個代轉銷項稅額應該做銷項稅額,你有完工進度了做收入繳納增值稅就可以了 假設開票和不開發票一個月的情況下,你有少繳增值稅的風險。 答

老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現金480元 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借負數:管理費用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。
公司買了兩臺電腦辦公用,總共7000元,可以一次性計入當期損益嗎?還有開的是增值稅專用發票,是否可以進項抵扣?如可以,是不是這樣做分錄:借:管理費用,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款?
答: 1、單價低于5000元的可以一次性計入費用科目的。所以第一個問題是可以一次性計入當期損益的 2、可以抵扣進項 3、就是這個分錄,沒問題的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位9月份購買了月餅用于中秋福利,對方開出了增值稅專用發票,而這張發票已經去認證了,這個賬9月能這么做嗎? 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 應交稅費—應交增值稅進項轉出
答: 您好!可以的。但是對于進項轉出,建議先給專管員說下。


Anastasia 追問
2017-01-04 16:24
鄒老師 解答
2017-01-04 16:20
鄒老師 解答
2017-01-04 16:23
鄒老師 解答
2017-01-04 16:49