
老師你好,7月賬戶上轉了認證費17870 分錄已做,借:管理費用17870 貸:銀行存款17870 8.6收到發票是增值稅專用發票17870,8月我怎么做。是不是沖一筆 借:管理費用-17870 貸:銀行存款-17870 在做一筆借:管理費用16858.49 應交稅費應交增值稅-進項1011.51 貸:銀行存款 17870
答: 您好,您的做法是正確的
營改增后租金發票已經轉為增值稅專用發票,那么 計提租金 的分錄以下這么寫是否正確? 借:管理費用100 應交稅費—應交增值稅17 貸:應付賬款 117
答: 您好!可以的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現金480元 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)480 借負數:管理費用480元對嗎?
答: 您好,你寫的分錄完全正確。
老師:您好!請問比如住宿費的發票還沒認證的話,是不是做賬的時候不記到科目應交稅費-應交增值稅-進項稅里呢?只是拿增值稅專用發票直接出管理費用-差旅費?
單位9月份購買了月餅用于中秋福利,對方開出了增值稅專用發票,而這張發票已經去認證了,這個賬9月能這么做嗎? 借:管理費用—福利費 貸:銀行存款 應交稅費—應交增值稅進項轉出
我們新成立,租了一個辦公室,已經取得了增值稅專用發票,我做分錄的時候,是不是做,借:管理費用-開辦費(還是要寫房租?) 借:應交稅費-應交增值稅(這個是要留抵稅,要不要設三級科目?)貸:庫存現金
會計實操課里的通達商貿第13業務中支付廣告費用4000元,開具了增值稅專用發票,為什么科目不是 借 管理費用 借應交稅費-應交增值稅 貸 銀行存款


Anastasia 追問
2017-01-04 16:24
鄒老師 解答
2017-01-04 16:20
鄒老師 解答
2017-01-04 16:23
鄒老師 解答
2017-01-04 16:49