老師,企業收到個稅手續費返還,計入了營業外收入中, 問
老師,后面我注意一下,去年的不調了可以嗎 答
老師我們是生產方便面的 紙箱款我們先付 后面 問
你好,這個紙箱款。供應商會開發票給你們嗎? 答
24年企業是虧損的,匯算清繳時需要填寫什么嗎? 問
你好,這個不需要單獨填。 答
找宋老師,有問題請教? 問
你好您有什么問題呢 答
老師,2024年12月,我公司出售了一臺舊車,會計上記在 問
匯算清繳以稅法規定的計稅收入為準,需調整。出售舊車會計和增值稅申報收入口徑不同致差異。應按稅法確定增值稅計稅銷售額,以此為匯算清繳收入基數。對比會計與計稅收入,前者小于后者調增應納稅所得額,反之調減,通過納稅調整項目明細表操作。 答

老師,請問低于500萬設備一次性扣除,可以直接借管理費用或生產成本,貸銀行存款嗎?
答: 你好 借固定資產 貸 銀行存款 借 管理費用等 貸 累計折舊
看圖!注會會計租賃章節,短期租賃和低價值租賃確認成本費用的分錄是 借:生產成本、管理費用等 貸:銀行存款;出租人對經營租賃租金的處理分錄是 借:銀行存款 貸:租金收入 老師看我總結的對不對,如果不對,希望通過了注會考試的老師給個答案謝謝
答: 你好! 要按月分別計入成本費用或者租金收入的。 出租人 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:租金收入 承租人 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 借:生產成本,管理費用等 貸:長期待攤費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師..你好..我想問一下..比如之前一直沒有計提過工資..4月份發3月份工資的時候..是借:生產成本-工資 10 制造費用-工資10管理費用-工資10 貸:應付工資30 借:應付工資30 貸:銀行存款10..這樣的話.我知道..在結轉制造費用.和成本的時候..把這些寫在相反的科目..那如果4月底做賬的時候計提4月份的工資..還是.借這些科目..只是沒有發銀行得分錄..那結轉制造費用的時候不是就成20..結轉損益類科目..也會變大..
答: 還是10 你安月計提 每次計提一個月的


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2021-05-22 21:50
紫藤老師 解答
2021-05-22 21:51
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2021-05-22 21:52
紫藤老師 解答
2021-05-22 21:53