
我上年租金做了借管理費用,貸銀行存款,不知道可以拿到專票,今年2月出納突然給我拿回來一張租金的專票,我該怎么調整之前全部入成本的數
答: 借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費應交增值稅進項轉出匯算清繳的時候,這一部分需要調整。
老師,我們設計公司,主要成本是設計人員工資,社保全部有公司承擔,做借管理費用,貸銀行存款。這么做可以嗎?
答: 你好,設計人員工資計入勞務成本,相關人員社保也是計入勞務成本核算 借;勞務成本, 貸;應付職工薪酬-社保 借;應付職工薪酬--社保 , 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
看圖!注會會計租賃章節,短期租賃和低價值租賃確認成本費用的分錄是 借:生產成本、管理費用等 貸:銀行存款;出租人對經營租賃租金的處理分錄是 借:銀行存款 貸:租金收入 老師看我總結的對不對,如果不對,希望通過了注會考試的老師給個答案謝謝
答: 你好! 要按月分別計入成本費用或者租金收入的。 出租人 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:租金收入 承租人 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 借:生產成本,管理費用等 貸:長期待攤費用


吳春華bsk 追問
2022-03-01 23:45
吳春華bsk 追問
2022-03-01 23:48
郭老師 解答
2022-03-01 23:54