老師:個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)相關(guān)的稅金及計(jì)算,有沒有統(tǒng)計(jì) 問
你好,可以參考這個(gè)的 答
老師,請(qǐng)問下我們2024年供應(yīng)商開出的成本發(fā)票價(jià)稅 問
直接調(diào)整成本費(fèi)用科目調(diào)整為利潤分配-未分配利潤 。修改上年的報(bào)表,視同上年正常做了那個(gè)發(fā)票業(yè)務(wù) 答
您好,請(qǐng)問老師實(shí)際收匯金額比報(bào)關(guān)單上的金額多,這 問
你好,什么原因?多收的是四舍五入的差異嗎?還是匯兌損益? 答
老師:房東租房給我,物業(yè)收取水電費(fèi)的時(shí)候,發(fā)票開的 問
你好,這個(gè)你想做正規(guī),需要房貸再去稅務(wù)局代開發(fā)票給你。 答
新生生產(chǎn)性生物資產(chǎn),分錄:借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 貸:什么 問
貸方就是銀行存款 答

老師你好,銷售員給了我三張洗衣機(jī)彩電的增值稅專用發(fā)票,以公司抬頭開的,未稅金額一共是25474元,我當(dāng)月也抵扣了。但不是公司用的,我該怎么記分錄,固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用,銷售員公司賬有付款,我能借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸其他應(yīng)收款-銷售員嗎?
答: 同學(xué)你好,這種情況的話,建議記入借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸其他應(yīng)收款-銷售員,把抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧。
您好老師,單位經(jīng)辦人員用自己的銀行卡往充值卡上充值,然后分配給各個(gè)員工使用,當(dāng)月將款項(xiàng)進(jìn)行了報(bào)銷。 在下月收到增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問如何作賬?剛收到的解答是:借:其他應(yīng)收款貸:庫存現(xiàn)金等借:管理費(fèi)用等貸:其他應(yīng)收款這個(gè)不要從預(yù)付賬款走嗎?管理費(fèi)用是不是按部門或者人員分?jǐn)偅?/p>
答: 你好 用其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款都是可以的 管理費(fèi)用可以總計(jì)寫分錄的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
做外賬,普票做賬直接借管理費(fèi)用160 貸其他應(yīng)收款160要是增值稅專用發(fā)票:借管理費(fèi)用141.59 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅18.41 貸其他應(yīng)收款160普票和增票是這樣的做法嗎
答: 你好,普票和專票是這樣的做法沒錯(cuò)

