老師,請問一下,2024年做了一筆暫估成本的分錄,借:主 問
你好,這個你金額是不是一致的?是不是跟你暫估的一樣? 答
老師,我們公司讓客戶給我們提供技術服務,這個能算 問
哦,研發部門使用的可以的。 答
老師,我們公司融資租賃了設備,現在每期要付款,但是 問
您好,看這個描述差額就相當于利息也就是融資費用 答
@郭老師,追問次數用完,具體怎么修改的 問
直接補上一個進項轉出 集體福利個人消費里面就可以了 答
老師,小規模季度銷售額超30萬,季末分錄怎么做 問
你好,這個你正常做收入就行 借,應收賬款或者銀行存款。貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 答

我們是律師事務所 關于給律師發放的案件提成費有一項30%無票辦案費用優惠政策 這項分錄應該是借:主營業務成本-工資部分 主營業務成本-費用部分貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:銀行存款還是借:主營業務成本貸:應付職工薪酬-工資部分 應付職工薪酬-費用部分借:應付職工薪酬-工資部分 應付職工薪酬-費用部分貸:銀行存款
答: 你好,很高興為你解答 沒有問題,你是哪里有疑問
廣告行業計提工資可以是 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬,繳納時借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
答: 計提借方應當通過勞務成本,取得收入再結轉到主營業務成本
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我們是建筑勞務公司,收到對方公司給的錢,可以直接計入主營業務收入嗎?分錄:借:銀行存款,貸:主營業務收入,然后我們付給工人的工資直接計入主營業務成本,計提:借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬。發放:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
答: 您好 請問勞務已經發生了嗎


會計學堂老師 追問
2021-03-28 18:01
趙海龍老師 解答
2021-03-28 18:19
會計學堂老師 追問
2021-03-29 14:26