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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-02-01 11:26

同學你好
按照發票確認收入
差額掛往來
就行了
如果發票多開了就
借銀行
貸主營業務收入
貸預收
貸應交稅費應交增值稅

garden 追問

2021-02-01 11:39

老師,您能舉個例子嗎?簽訂合同(一年)時我怎么做分錄,等款到了(一個月)我怎么做分錄,謝謝!

樸老師 解答

2021-02-01 11:51

簽訂合同不做分錄
收到錢的時候做
借銀行
貸預收
貸銷項
確認收入
借預收
貸主營業務收入

garden 追問

2021-02-01 12:03

老師,我們老板要求簽合同時就要確認應收賬款了

樸老師 解答

2021-02-01 12:07

這樣不對的
最起碼也得根據發票確認

garden 追問

2021-02-01 12:53

知道了,謝謝老師!

樸老師 解答

2021-02-01 12:55

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 按照發票確認收入 差額掛往來 就行了 如果發票多開了就 借銀行 貸主營業務收入 貸預收 貸應交稅費應交增值稅
2021-02-01 11:26:14
借銀行存款,貸應收賬款。
2022-09-06 08:36:28
另外關于提前收的,老師給予的分錄如下: 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 實際確認收入時: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 但這里的預收賬款與實際收到的金額不匹配,剝離出了稅金,我能否也通過一個科目中轉 預收租賃費時 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:應交增值稅-預繳增值稅 貸:應交增值稅-銷項稅 按月確認收入時: 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅-預繳增值稅 這樣不僅對已收及未收的資金對賬明確,同時也能讓收入與相應的稅金匹配,方便整體的賬務核對及控制
2018-12-04 22:02:40
您好 然后對應要計提折舊 借:主營業務成本 貸;累計折舊 然后對應結轉期間損益就好了
2021-03-01 20:09:21
您好 8月份分錄 借:銀行存款 貸:預收賬款
2019-10-17 14:41:20
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