老師,您好!需請教您一下,房地產企業收取租金,現在需開通應收賬款的模塊,按照租賃合同所簽的期限來確認應收賬款及收入和銷項稅金,但是,租賃期一般是一年或2年一簽的,房租是一個月一付的然后開票的,那賬面上增值稅這塊跟開票這塊的會產生差額了,這個問題怎么弄啊?謝謝!
garden
于2021-02-01 11:20 發布 ??808次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2021-02-01 11:26
同學你好
按照發票確認收入
差額掛往來
就行了
如果發票多開了就
借銀行
貸主營業務收入
貸預收
貸應交稅費應交增值稅
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同學你好
按照發票確認收入
差額掛往來
就行了
如果發票多開了就
借銀行
貸主營業務收入
貸預收
貸應交稅費應交增值稅
2021-02-01 11:26:14

借銀行存款,貸應收賬款。
2022-09-06 08:36:28

另外關于提前收的,老師給予的分錄如下:
借:銀行存款
貸:預收賬款
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
實際確認收入時:
借:預收賬款
貸:主營業務收入
但這里的預收賬款與實際收到的金額不匹配,剝離出了稅金,我能否也通過一個科目中轉
預收租賃費時
借:銀行存款
貸:預收賬款
借:應交增值稅-預繳增值稅
貸:應交增值稅-銷項稅
按月確認收入時:
借:預收賬款
貸:主營業務收入
應交增值稅-預繳增值稅
這樣不僅對已收及未收的資金對賬明確,同時也能讓收入與相應的稅金匹配,方便整體的賬務核對及控制
2018-12-04 22:02:40

您好
然后對應要計提折舊
借:主營業務成本
貸;累計折舊
然后對應結轉期間損益就好了
2021-03-01 20:09:21

您好
8月份分錄
借:銀行存款
貸:預收賬款
2019-10-17 14:41:20
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garden 追問
2021-02-01 11:39
樸老師 解答
2021-02-01 11:51
garden 追問
2021-02-01 12:03
樸老師 解答
2021-02-01 12:07
garden 追問
2021-02-01 12:53
樸老師 解答
2021-02-01 12:55