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會計學堂李老師
于2020-11-12 10:42 發(fā)布 ??2197次瀏覽
小云老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2020-11-12 10:50
你好,按合同約定收款日期確認,如果是提前收款則按收款時間先確認增值稅
會計學堂李老師 追問
2020-11-12 10:53
不管對方要不要發(fā)票,對公打款,都要做收入,交增值稅嗎
2020-11-12 10:55
我們買設備是分期付的,沒有發(fā)票,沒有進項稅,那 不是要交很多稅?
小云老師 解答
2020-11-12 10:56
是的沒有進項那也沒辦法的
這樣的情況,有什么辦法少交增值稅
2020-11-12 10:58
我可以按期做未開票收入,開票時于沖回未開票收入,重新確認6期收入?
2020-11-12 10:59
沒有什么辦法,你沒有進項不管怎么算怎么申報最終增值稅是一樣的
2020-11-12 11:06
有稅務籌劃的,肯定有辦法
2020-11-12 11:07
同學,每個公司都想不交稅,那你看稅務局就不收稅了嗎?稅收籌劃不是萬能的,一般納稅人增值稅就是要靠進項抵
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當期應稅銷售收入,是指含增值稅,銷項稅收入,還是不含增值稅銷項稅收入呢?
答: 您好,是不含增值稅的收入
老師,講增值稅稅負率時,應納增值稅額/不含稅銷售收入,這里老師舉例說(銷售收入-進項稅)*17%/銷售收入,其中銷售收入減進項稅是什么意思?不是應該是銷項稅-可抵扣的進項稅/銷售收入嗎?難道(銷售收入-進項稅)*17%等于應納稅額嗎
答: 你好,應當是用銷項稅額,而不是收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已知預計銷售收入和增值稅銷項稅額計算預計含稅銷售收入?
答: 可以算出來的。。。。。。
增值稅一般納稅人作無票銷售收入,無票銷售收入及銷項稅是填入增值稅表一的未開具發(fā)票收入那列嗎?
討論
老師,增值稅稅負乘以銷售收入等與是交的增值稅對嗎?銷項稅等于銷售收入乘以稅率,那么進項就可以算出來吧?
(2)推導細節(jié)過程增值稅稅負率=當期應交增值稅稅款/當期增值稅收入=(銷項稅額-進項稅額)/當期增值稅收入=(本期銷項-本期進項-上期留底+進項稅額轉出)/當期增值稅收入=【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%-雜項抵扣)-上期留底+進項稅額轉出】/當期增值稅收入=【本期銷售收入*13%-(銷售成本-(期初庫存-期末庫存)*13%-(雜項抵扣+上期留底-進項轉出)/當期增值稅收入)】這里的雜項抵扣不應該是加嗎,如=【本期銷售收入*13%-(本期存貨增加*13%+雜項抵扣)-上期留底+進項稅額轉出】/當期增值稅收入
設備租賃分期收款如何確認收入?實際收到款項的日期確定銷售收入?那是不是有銷項稅,要交增值稅分6期付,已經收了第一期的款到賬
設備租賃分期收款如何確認收入?實際收到款項的日期確定銷售收入?那是不是有銷項稅,要交增值稅
小云老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
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2020-11-12 10:55
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小云老師 解答
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2020-11-12 11:06
小云老師 解答
2020-11-12 11:07