甲公司為增值稅一般納稅人(13%),2019年 7月1日,甲公司與乙公司簽訂經(jīng)營(yíng)租賃(非主營(yíng)業(yè)務(wù))吊車合同,吊車租金(含稅 )共計(jì)67,800元。合同約定,租期為6個(gè)月,合同簽訂日預(yù)付租金22,600元,合同到期結(jié)清全部租金余款。 合同簽訂日,甲公司收到租金并存入銀行,開具增值稅專用發(fā)票注明租金20,000元,增值稅2,600元。租賃期滿,甲公司收到了租金余款及相應(yīng)的增值稅。 借:銀行存款 22600 貸:預(yù)收賬款 20000應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2600 7-8月末: 借:預(yù)收賬款 10000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10000 請(qǐng)問后期會(huì)計(jì)分錄如何記錄?
wyn
于2021-03-01 20:06 發(fā)布 ??2324次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-03-01 20:09
您好
然后對(duì)應(yīng)要計(jì)提折舊
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸;累計(jì)折舊
然后對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益就好了
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您好
然后對(duì)應(yīng)要計(jì)提折舊
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸;累計(jì)折舊
然后對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益就好了
2021-03-01 20:09:21

借銀行存款11300
貸預(yù)收賬款11300
開具發(fā)票
借預(yù)收賬款11300
貸其他業(yè)務(wù)收入10000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1300
2022-10-12 15:04:30

借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸: 其他應(yīng)付款--押金
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--租賃收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2017-06-06 15:26:13

17年怎么做的賬?
2019-06-14 12:21:06

您好,收到租金時(shí),借:銀行存款 339000
????????????????????????????????? 貸:預(yù)收賬款? 339000
確認(rèn)第一個(gè)月租金收入,借:預(yù)收賬款 139000
???????????????????????????????????????? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 100000
?????????????????????????????????????????????? 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)? 39000
確認(rèn)二三月租金收入,借:預(yù)收賬款? 100000
????????????????????????????????????? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 100000
確認(rèn)四五租金收入,借:應(yīng)收賬款? 100000
????????????????????????????????????? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 100000
確認(rèn)第六個(gè)月租金收入,借:應(yīng)收賬款? 139000
?????????????????????????????????????? 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 100000
????????????????????????????????????????????? 應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)? 39000
收到租金時(shí),借:銀行存款? 339000
?????????????????????? 貸:應(yīng)收賬款? 339000
2022-09-08 16:08:28
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