西里云海公司將旗下的云海大廈1-3層,整體出租給某超市使用,雙方合同約定,租賃期限為2017年1月1號起到2026年12月31止,租賃期為10年,前五年租金為每年280萬,后五年租賃為300萬。租金在每年1月1號按年支付。自持物業(yè)環(huán)節(jié)賬務(wù)處理增值稅=[收取的租金 ÷(1 11%)] ×11%增值稅銷項稅額:280÷(1 11%)] ×11% =27.752017年1月1日收取租金賬務(wù)處理如下:借:銀行存款 280 萬貸:預(yù)收賬款 252.25萬元應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-銷項稅27.75萬元這里的分錄可以這樣嗎 :借: 銀行存款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額
星空
于2017-10-26 21:27 發(fā)布 ??528次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
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你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

如果是免稅的業(yè)務(wù),直接做
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2019-05-21 13:35:34

正確分錄
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
月底沒達到起征點賬務(wù)處理 是
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸:主營業(yè)務(wù)收入
2020-03-06 14:59:47

你好,按這個分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
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