我們公司每年都存在一個私車公用的情況,根據(jù)租賃 問
同學(xué)您好,洗車費60元可以并入員工工資作為福利費用支出,在申報工資個稅時合并申報就可以了 答
老師您好,我們24年有一些研發(fā)費用,這個匯算清繳應(yīng) 問
登錄電子稅務(wù)局(申報端),選擇“企稅年報”。 在填報列表中必須勾選《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》和《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》。 打開《A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表》,根據(jù)研發(fā)費用會計賬和輔助賬,如實填入各項數(shù)據(jù)。 系統(tǒng)自動計算表中“本年研發(fā)費用加計扣除總額”(行次51),點擊“保存”。 打開《A107010免稅、減計收入及加計扣除優(yōu)惠明細表》,確保加計扣除總額已經(jīng)自動計入表中“三、加計扣除”(行次25),點擊“保存”。 最后,打開匯算清繳主表,確保加計扣除額已經(jīng)自動計入表中“減:免稅、減計收入及加計扣除(填寫A107010)”(行次17),點擊“保存”并提交申報。 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調(diào)整。 如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
@郭老師,郭老師有在嗎 問
在的 具體的什么問題? 答
3998元含稅價收對方稅點錢是收多少,增值稅,附加稅, 問
同學(xué)你好。 你家的稅率是13%吧。 你家為這個業(yè)務(wù) 所交的稅。我給算 答

我們是家電公司,這個月認證了幾張進項發(fā)票也抵扣申報了;現(xiàn)在供貨商那邊要給我們折扣,要把這個月認證的記賬發(fā)票做進項稅轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?如果做了進項稅額轉(zhuǎn)出,這個月報的稅還用改嗎?
答: 您好,分錄為 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 這個報增值稅時,需要在附表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出金額的。
做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄咋做? 發(fā)票已經(jīng)認證了 這個2.64 是這樣做嗎?
答: 同學(xué)你好,你的分錄沒有錯,但是你們購買飼料為什么記營業(yè)外支出啊,營業(yè)外支出是指除主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出等以外的各項非營業(yè)性支出。如罰款支出,捐贈支出,非常損失等。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,五月份有進項票,有抵扣了,月末用做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄嗎
答: 你好這個不能抵扣的嗎
這個買方退回商品做的是進項稅轉(zhuǎn)出能不能直接所有分錄做紅字,進項稅也做紅字不做進項稅額轉(zhuǎn)出,報稅的時候做進項稅額轉(zhuǎn)出
請問進項稅轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫的,為什么我做了進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄,進項稅借方余額還是有這筆轉(zhuǎn)出金額,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方余額有這筆金額,不能平賬呢
老師你好!我7月份認證了一張發(fā)票,八月份又做進項稅額轉(zhuǎn)出了,這個進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做?
當(dāng)月已經(jīng)勾選的發(fā)票如果當(dāng)月做賬要轉(zhuǎn)出,分錄是做進項稅負數(shù),還是做進項稅額轉(zhuǎn)出

