在上個月有個福利費的進項稅不小心認證了,就是購買的月餅用于集體福利的,請老師解答一下哈,福利費的進項稅是不能抵扣的,抵扣的話賬務方面該怎么處理,是這樣的嗎: 借管理費用 應交稅費增值稅進項稅 貸銀行存款 借:管理費用 貸:應交稅費_應交增值稅_進項稅額轉出,已經被抵扣的進項稅該怎么辦?
細心的芒果
于2020-11-06 09:13 發(fā)布 ??1773次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2020-11-06 09:14
你好,本期進項稅額轉出填附表二就可以了
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借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅
借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30

您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉出
2021-06-22 05:43:27

你好,最后的貸應交稅費-應交增值稅去掉就對
2018-11-27 19:40:55

借 :管理費用-冰箱 688.79
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)110.21
貸: 銀行存款 799.00
進項轉出
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)-110.21
轉費用
借: 管理費用 110.21
借: 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)-110.21
這個對吧?
2018-07-19 11:50:44

你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
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細心的芒果 追問
2020-11-06 09:19