公司購(gòu)買(mǎi)福利用品,開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我做分錄借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)10 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi))1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費(fèi)用 1.7 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7月底,要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎? 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1.7
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于2017-07-11 13:49 發(fā)布 ??2418次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-07-11 13:52
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開(kāi)始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
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你好,直接計(jì)入費(fèi)用就是了,而不是開(kāi)始抵扣,后面又轉(zhuǎn)出
2017-07-11 13:52:12

你好,前面部分對(duì)的,后面部分是月底全部進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23

同學(xué)你好
這個(gè)可以的
2022-09-19 16:26:52

應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過(guò)度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒(méi)用。金稅盤(pán)處理如下
購(gòu)買(mǎi)時(shí)借管理費(fèi)貸銀存
抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅
如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55

你好,對(duì)方多開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,退回對(duì)方按正確金額開(kāi)具發(fā)票過(guò)來(lái)入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
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