
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)材料專票未抵扣分錄?
答: 如果專票當(dāng)月不抵扣不需要 寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)嗎
老師好,當(dāng)月進(jìn)稅如果未抵扣,會(huì)計(jì)分錄先做材料入庫(kù),等實(shí)際抵扣了再做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣可以嗎?
答: 那這樣兩筆會(huì)計(jì)分錄怎么做才對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我上個(gè)月有一張材料發(fā)票,已經(jīng)入賬了,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做認(rèn)證抵扣,這個(gè)月我把這張發(fā)票認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問上月未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)的分錄我要做嗎?如果要做那又該怎么寫?上月購(gòu)入材料發(fā)票分錄:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
答: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,是的,是這樣賬務(wù)處理的
上月沒有收到發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,這月收到了發(fā)票,分錄怎么做,上個(gè)月是借原材料,未抵扣進(jìn)項(xiàng),貸銀行存款
材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已收回來,在當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣。入賬時(shí)怎么做分錄。
取得增值稅專用發(fā)票,當(dāng)月未進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證,分錄做 借方:其他應(yīng)付款-未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
當(dāng)月認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是8137.93,當(dāng)月未抵扣,分錄怎么做。然后次月抵扣8137.93,分錄怎么做?


blue 追問
2020-10-30 10:15
紫藤老師 解答
2020-10-30 10:15
blue 追問
2020-10-30 10:17
紫藤老師 解答
2020-10-30 10:17