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多米
于2019-11-18 08:47 發布 ??1180次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-11-18 08:48
你好,你是購買方的嗎借原材料,待認證,貸銀存
多米 追問
2019-11-18 13:29
待認證科目全稱??
郭老師 解答
2019-11-18 13:35
應交稅費-待認證
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老師,進項發票當月已抵扣,下個月再記賬,那么這張進項發票怎么做分錄???
答: 你好,借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目
老師,進項發票我們抵扣了,可是對方說他們開錯又作廢了,那我們是需要進項轉出嗎?轉出怎么做分錄呢?
答: 你好,是的,需要進項轉出,借銀存貸庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
材料進項發票已收回來,在當月沒有認證抵扣。入賬時怎么做分錄。
答: 你好,你是購買方的嗎 借原材料,待認證,貸銀存
請問月初銷售的 然后月末收到發票后未認證抵扣,需要做分錄嗎?或者是以前就收到進項發票了也沒認證需要做分錄嗎?
討論
本月進項發票有多,有兩張已經付款必須做分錄,但是做抵扣的話,稅交不夠,可以不認證這兩張票嗎?不認證怎么做分錄?
12月進項發票已經認證抵扣,1月份沖紅,銷售方開來一正一負發票,購買方如何做分錄
我2月份認證的進項發票,沒有入賬,也沒有抵扣,這月補入賬,該怎么做分錄??
進項發票做分錄,但是等以后抵扣,怎么做?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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多米 追問
2019-11-18 13:29
郭老師 解答
2019-11-18 13:35