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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-03-04 16:03

您好, 
1.先做進項 
借:原材料等 
     應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 8137.93 
  貸:銀行存款等 
 
2.結轉 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)  8137.93 
  貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 8137.93 
 
應交稅費 余額在借方,不需要繳納增值稅。

qing 追問

2019-03-04 16:05

那我下個月需要抵扣了,怎么做分錄

宸宸老師 解答

2019-03-04 16:09

下個月如果有銷項的話,先做銷項的分錄。 
 
2.再結轉進項和銷項 
借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)  
      貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
     應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
 
3.應交稅費 余額在貸方,再結轉未交增值稅 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
  貸:應交稅費——未交增值稅 
 
4.繳納增值稅 
借:應交稅費——未交增值稅 
  貸:銀行存款

qing 追問

2019-03-04 16:24

進項大于銷項,要留底

宸宸老師 解答

2019-03-04 16:30

1.做進項和銷項的分錄 
 
2.結轉進項、銷項 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)  
     應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
    貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
如果應交稅費余額在“借方”,說明留底。那就做到分錄到此為止。 
 
3.等下個月再做上面的幾個分錄,如果應交稅費余額在“貸方”,再結轉 
借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 
貸:應交稅費——未交增值稅

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