
勞務派遣的那部分工資 借:銷售費用-勞務費貸:應付職工薪酬借:應付職工薪酬貸:銀行存款 這樣行嗎
答: 可以這樣賬務處理。
老師您看下這樣處理對嗎?支付勞務派遣工資時(派遣的是銷售人員)借:應付職工薪酬貸:銀行存款收到勞務派遣發票時借:銷售費用貸:應付職工薪酬
答: 同學你好,是正確的;;;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我單位計提及支付勞務費記賬應為:計提時為借:管理費用-勞務費,貸:應付職工薪酬-勞務費支付時為借:應付職工薪酬-勞務費,貸:銀行存款。我現在直接做成借:管理費用-勞務費,貸:銀行存款了,沒過應付職工薪酬科目,該如何調賬?謝謝!
答: 你好! 可以不用計提的,不用調整的 以后改過來就可以了


鐘靈毓秀 追問
2020-10-23 14:47
立紅老師 解答
2020-10-23 14:54