
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費用1999 貸:其他應(yīng)收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
老師我們單位月底支付下月社保費 月初我做帳沒有計提直接做分錄比如管理人員借管理費用(單位部分)借其他應(yīng)收款個人部分 貸記銀行 這樣正確嗎
答: 你好,不對,要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問員工沒有工資,且公司己幫他買社保,己做分錄供其他應(yīng)收款,管理費用,貸銀行,發(fā)工資時,個人社保部分沒有工資可抵扣,出現(xiàn)負數(shù)怎么做分錄?之后當(dāng)月又收回他個人社保部分,又怎么做分錄,謝謝!
答: 你好,個人社保先計入其他應(yīng)收款,繳交時,借應(yīng)付職工薪酬--工資,其他應(yīng)收款--個人社保費,貸銀行存款,


雨晴 追問
2016-07-29 11:25
李老師 解答
2016-07-29 10:30
李老師 解答
2016-07-29 11:15
李老師 解答
2016-07-29 12:03