
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應收款26800,這個月怎樣調整?謝謝老師
答: 直接反結轉修改憑證就是
老師您好,廣告公司的物業費這樣做分錄對么?借:管理費用-物業費貸:其他應收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得發票這樣做是對的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費用1999 貸:其他應收款 1999 付了發票 現在20年認證抵扣了沒發票怎么做分錄
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件


多多 追問
2019-06-08 20:02
小洪老師 解答
2019-06-08 20:42