
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應收款26800,這個月怎樣調整?謝謝老師
答: 直接反結轉修改憑證就是
老師您好,廣告公司的物業費這樣做分錄對么?借:管理費用-物業費貸:其他應收款-xx
答: 你好,如果是前期先付后取得發票這樣做是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,專票19年10月都入了成本借:管理費用1999 貸:其他應收款 1999 付了發票 現在20年認證抵扣了沒發票怎么做分錄
答: 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件


會計小白 追問
2020-06-04 09:22
小黎老師 解答
2020-06-04 09:22