預付了半年的房租物業費 378305.04 元 一個月的押金57722.6元 付款的時候分錄 借:預付賬款-房租物業費 378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 之后每個月分攤 借:管理費用-房租物業費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 這樣的嗎 ?但是 我之后收到房東開來的發票 這個又怎么處理了呢?如果又計入管理費用 不就重復了嗎
月月
于2020-09-03 14:42 發布 ??1808次瀏覽
- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-09-03 14:47
不需要再做分錄,這個做借其他應付款房東378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 收到發票做借預付賬款,貸其他應付款房東這樣
相關問題討論

不需要再做分錄,這個做借其他應付款房東378305.04 其他應收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業費63050.84 貸:預付賬款 63050.84 收到發票做借預付賬款,貸其他應付款房東這樣
2020-09-03 14:47:11

你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價稅合計入的管理費用嗎 你們自己公司的水電費可以抵扣的。 不用轉出的
2020-08-10 09:31:32

同學,您好,付款,借其他應收款,貸銀行存款。回來發票做借費用科目 ,貸其他應收款。
2020-08-07 11:49:44

您好
做一筆相同的紅字分錄沖銷 然后根據發票做分錄
借:管理費用-福利費
貸:應付職工薪酬-福利費
借:應付職工薪酬-福利費
貸:庫存現金
2019-12-03 13:21:24

你好,借銀行存款 貸營業外收入 貸應交稅費
2019-05-29 11:30:07
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
月月 追問
2020-09-03 15:02
maize老師 解答
2020-09-03 15:14